1内部控制缺陷分析 2017年4月28日,海润光伏发布2016年年报,预计净利润亏损11.79亿元。同时,海润光伏还发布2017年一季报,一季度营收同比下滑35%,净利润为亏损2...
要素主要包括五个方面即内部环境要素(治理结构、机构设置及权责分配、内部审计机制、人力资源政策、 企业 文化 ),风险评估要素(目标设定、风险识别、风险分析、风...
E旅游公司:2016年拟挂牌新三板,因交易过程中大量使用个人银行卡结算,导致券商以及会计师事务所无法审核通过。二...
1.首先是财务不兼容职位的设置分离,出纳不可以负责保险柜或金库的钥匙,由主管负责。2.现金支出流程不健全,现金的支出没有财务主管的监督与审核,需要进一步完善...
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分析回答问题:1.财务科长应指引厂长怎样合理避税。2.库存商品购进多少及出库销售多少做为一个企业必须有合理的规章制度。3.计算应记入产成品的成本有料(直接材料...
)反映出公司例行检查比较机械化,发生问题时才能看到问题,在未发生问题前,风险意识不强,建议公司内部监督机制由事务监督向事中控制及事前控制导向并过渡。根据...
内部控制学术论文篇一:《试谈内部控制与内部审计》 摘要:2015年4月,首次提出“新常态”,这意味着企业应积极主动地完善公司的治理,提高防范风险意识。通过分析内部...
存款业务内部控制存在风险的情况有: 内部审核机制不完善,可能导致内部审核失效,从而无法及时发现和纠正错误,形成风险。 内部管理制度不健全,可能导致操作不规范,出...
XX公司生产钢材,产品主要销售给各建筑公司,订单均供应于建筑工地,公司的原料有常备料及特殊配件之分,近年来,产销平衡,但公司库存有逐年增加的情况。审计人员...
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